Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/31 29.6.2024 Servis KUBOTA AGRO BILLY s.r.o. 44116578  125,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/34 1.7.2024 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  128,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 26.9.2024 Servis auta IVECO HYCA s.r.o. 35900008  143,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/19 28.2.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  143,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/42 1.12.2023 materiál - hranoly Jozef Ovšonka 43874541  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/62 16.12.2024 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  144,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/1 3.1.2022 systémová podpora Urbis - I.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/3 1.4.2022 systémová podpora Urbis - II.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/6 1.7.2022 systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/10 3.10.2022 systémová podpora Urbis - IV.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/1 3.1.2023 systémová podpora Urbis - I.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/64 30.12.2024 Materiál na zákazku Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  150,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/13 16.5.2023 tričká s logom MediaCare, s.r.o. 46211284  158,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/8 3.4.2023 systémová podpora Urbis - II.Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 3.7.2023 systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/26 2.10.2023 systémová podpora Urbis - IV. Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/1 3.1.2024 Systémová podpora Urbis I/IV 2024 MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/3 16.1.2025 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  174,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/31 6.11.2023 materiál - balkóny 16 b.j. B Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  181,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/44 4.9.2024 Materiál na zákazku - plot za DS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  187,34 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies