|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
5.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
499,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
12.12.2021 |
informačný systém Urbis |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
540,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
12.6.2023 |
stravné - jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
550,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
3.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
586,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
30.11.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
592,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
4.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
594,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.11.2023 |
stravné - november |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
608,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
4.3.2024 |
Stravné 03/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
614,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
3.1.2024 |
Stravné 01/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
637,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
4.9.2024 |
Stravné 09/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
654,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
4.2.2024 |
Stravné 02/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
702,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
6.7.2023 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
704,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb - kresla |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
724,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747,60 EUR |