Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2022 | 18.2.2022 | Licenčná zmluva | MADE spol. s r.o. | 36041688 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2022 | 18.2.2022 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s r.o. | 36041688 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2021 | 11.10.2021 | Zmluva o balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2023 | 16.8.2023 | Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2023 | 4.12.2023 | Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej... | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2023 | 4.12.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2024 | 15.3.2024 | Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2404/2021 | MADA spol. s r.o. | 36041688 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2024 | 12.4.2024 | Zmluva o balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2024 | 6.6.2024 | Dodatok 24/46/19B3- k Dohode24/46/19B/3 | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2024 | 6.6.2024 | Dodatok č. 1 k Dohode 24/46/19B/4-1 | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2024 | 17.6.2024 | Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/41 | 1.12.2023 | služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 6,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 24.9.2024 | Diaľničná známka IVECO | barely digital GmbH & Co. KG | 4 | 9,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 16.6.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 23,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 19.2.2024 | Vrecia rašlové | IntExPro s.r.o. | 48212261 | 24,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 5.11.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 26,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 16.8.2023 | materiál - ZUŠ | Anna Gablerová | 41349458 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 19.3.2024 | Poťahy do IVECO | MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj | 8792554728 | 43,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 16.5.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 55,84 EUR |