| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
6.7.2023 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
704,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb - kresla |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
724,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
2.10.2024 |
Stravné 10/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
753,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
3.1.2025 |
Stravné 01/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
760,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
2.8.2024 |
Stravné 08/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
778,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
5.9.2023 |
stravné - september |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
786,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
7.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
789,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
796,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
26.5.2025 |
Striekacia pištoľ Control Pro |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
801,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
2.1.2026 |
Stravné 01/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
805,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
31.10.2025 |
Materiál suterén zs |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
805,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
4.4.2024 |
Stravné 04/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
9.3.2026 |
Výrub drevín s odvozom |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
10.6.2026 |
Dosky na opravu plota materská škola |
Slawomir Kazek, Roman Kazek spolka jawna |
00323815 |
870,47 EUR |