|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
61,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
26.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
98,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
16.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
86,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
4.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
594,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
1.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
128,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125,53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
17.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
16.6.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
23,68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2024 |
6.6.2024 |
Dohoda 24/46/19B/23 - vyrovnávací príspevok |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
7 534,48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
6.6.2024 |
Dodatok 24/46/19B3- k Dohode24/46/19B/3 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2024 |
6.6.2024 |
Dodatok č. 1 k Dohode 24/46/19B/4-1 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
1.6.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
16.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
55,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |