|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
27.1.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
6 549,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
16.1.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
174,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
3.1.2025 |
Stravné 01/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
760,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
2.1.2025 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
30.12.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
150,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
30.12.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
4 653,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
16.12.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
144,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
16.12.2024 |
Hasiace prístroje na zákazku rekonštrukcia fitness |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
328,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
30.11.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
592,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/59 |
16.11.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
57,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
31.10.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
303,37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo - tribúna |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
78 303,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
16.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
87,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
2.10.2024 |
Stravné 10/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
753,83 EUR |