Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/10 27.1.2025 D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia ARROMAC s.r.o. 46099719  6 549,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/11 27.1.2025 Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia MediaCare, s.r.o. 46211284  768,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/4 22.1.2025 Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774-2-42  1 164,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/3 16.1.2025 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  174,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/2 3.1.2025 Stravné 01/2025 Ticket Service, s.r.o. 52005551  760,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/1 2.1.2025 Systémová podpora Urbis I/IV 2025 MADE spol s r.o. 36041688  218,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/64 30.12.2024 Materiál na zákazku Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  150,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/65 30.12.2024 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  4 653,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/62 16.12.2024 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  144,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/63 16.12.2024 Hasiace prístroje na zákazku rekonštrukcia fitness Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 50058711  328,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/61 3.12.2024 Stravné 12/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  747,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/60 30.11.2024 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  592,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/59 16.11.2024 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  57,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/57 5.11.2024 Stravné 11/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  797,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/58 31.10.2024 Materiál na zákazku - plot cintorín Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  303,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2024 29.10.2024 Zmluva o dielo - tribúna Mesto Spišská Stará Ves 00326526  78 303,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/56 28.10.2024 Zimné pneumatiky IVECO OPONEO.PL S.A 9532457650  266,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/54 18.10.2024 Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  515,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/55 16.10.2024 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  87,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/52 2.10.2024 Stravné 10/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  753,83 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies