| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/17 |
6.4.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
1.4.2026 |
Stravné 04/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/15 |
1.4.2026 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2026 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
233,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/16 |
1.4.2026 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
118,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/13 |
23.3.2026 |
Pracovná obuv |
Tamal s.r.o. |
52378101 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/11 |
16.3.2026 |
Povinné overenie konečných užívateľov výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
115,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
16.3.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
93,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
9.3.2026 |
Výrub drevín s odvozom |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/8 |
2.3.2026 |
Materiál suterén ZS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
315,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
2.3.2026 |
Stravné 03/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 211,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
20.2.2026 |
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich služieb |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
567,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 |
20.2.2026 |
Dohoda č. 26/46/19B/5 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
44 330,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2026 |
20.2.2026 |
Dohoda č. 26/46/19B/12 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
5 518,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
16.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
54,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/6 |
3.2.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
124,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/5 |
2.2.2026 |
Stravné 02/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/4 |
17.1.2026 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
152,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
15.1.2026 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 112,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
2.1.2026 |
Stravné 01/2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
805,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
2.1.2026 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2026 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |