|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
3.1.2024 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
3.1.2024 |
Stravné 01/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
637,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
31.12.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
60,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
27.12.2023 |
materiál - stodola Pieniny |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
78,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
16.12.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
63,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
11.12.2023 |
materiál - šindel, hrebenáč, zrubový profil |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
2 842,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
11.12.2023 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
432,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
7.12.2023 |
HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
7.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
789,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2023 |
4.12.2023 |
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej... |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
4.12.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
1.12.2023 |
služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
1.12.2023 |
materiál - hranoly |
Jozef Ovšonka |
43874541 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
25.11.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
2 598,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
16.11.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
69,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
14.11.2023 |
výkopové práce |
Rušin Jozef |
37237136 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.11.2023 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
261,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
6.11.2023 |
materiál - balkóny 16 b.j. B |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
181,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
6.11.2023 |
materiál - balkóny 16 b.j. B |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
106,67 EUR |