|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
5.9.2023 |
stravné - september |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
786,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
16.8.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
16.8.2023 |
materiál - ZUŠ |
Anna Gablerová |
41349458 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
660,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.8.2023 |
Kúpna zmluva |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
6.7.2023 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
704,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
3.7.2023 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
30.6.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
462,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
12.6.2023 |
stravné - jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
550,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
31.5.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
479,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2023 |
11.5.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
7 702,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2023 |
11.5.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
11 553,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
5.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
499,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
25.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
208,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |