Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/56 28.10.2024 Zimné pneumatiky IVECO OPONEO.PL S.A 9532457650  266,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/17 19.3.2024 Poťahy do IVECO MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj 8792554728  43,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 12.10.2023 Zmluva o dielo Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi 54435323  28 584,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/21 9.8.2023 časti lešenia EL - SAT, Ing. Jozef Trnka 53934784  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/20 10.8.2023 realizácia verejného obstarávania Pavol Krajči Consulting, s.r.o. 53715772  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/7 9.2.2024 Dovoz dreva Frankovky, s.r.o. 53473370  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.9.2024 Stojky na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  390,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/54 18.10.2024 Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  515,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/24 10.3.2025 D + M dvere na zákazku rekonštrukcia gymnázia RDS construction s.r.o. 52806251  3 543,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/84 18.9.2025 D + M dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centr RDS construction s.r.o. 52806251  3 244,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/94 7.10.2025 Materiál na kúrenie do fitness centra Monika Regecová - SIMA 52119327  508,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/30 27.3.2025 Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra Monika Regecová - SIMA 52119327  2 928,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/58 26.6.2025 Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra Monika Regecová - SIMA 52119327  1 682,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/80 2.9.2025 Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra Monika Regecová - SIMA 52119327  929,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/89 1.10.2025 Stravné 10/2025 Ticket Service, s.r.o. 52005551  1 148,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/5 3.6.2022 stravné - máj, jún Ticket Service, s.r.o. 52005551  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/102 3.11.2025 Stravné 11/2025 Ticket Service, s.r.o. 52005551  996,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/7 4.7.2022 stravné - júl Ticket Service, s.r.o. 52005551  247,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/8 4.8.2022 stravné - august Ticket Service, s.r.o. 52005551  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/9 5.9.2022 stravné - september Ticket Service, s.r.o. 52005551  210,00 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies