Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/17 3.7.2023 systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/26 2.10.2023 systémová podpora Urbis - IV. Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/1 3.1.2024 Systémová podpora Urbis I/IV 2024 MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2024 15.3.2024 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2404/2021 MADA spol. s r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá DF2024/14 6.3.2024 Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH MADE spol s r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/21 4.4.2024 Systémová podpora Urbis II/IV 2024 MADE spol s r.o. 36041688  218,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/32 1.7.2024 Systémová podpora Urbis III/IV 2024 MADE spol s r.o. 36041688  218,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/51 1.10.2024 Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 MADE spol s r.o. 36041688  218,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/1 2.1.2025 Systémová podpora Urbis I/IV 2025 MADE spol s r.o. 36041688  218,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/39 4.4.2025 Systémová podpora Urbis II/IV 2025 MADE spol s r.o. 36041688  224,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/44 7.12.2023 HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 26.9.2024 Servis auta IVECO HYCA s.r.o. 35900008  143,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/34 4.4.2025 Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  116,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/46 14.5.2025 Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  65,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/6 30.1.2025 Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia MUZIKER, a.s. 35840773  1 094,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/27 21.3.2025 Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros NAY a.s. 35739487  996,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/49 26.5.2025 Striekacia pištoľ Control Pro Pavol Bjalončík 35215895  801,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/47 11.12.2023 materiál Jaroslav Kočinský 35214970  432,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/6 30.12.2021 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  264,88 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies