|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.8.2023 |
Kúpna zmluva |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
11.10.2023 |
HIM - žací stroj, traktor |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
1.1.0000 |
dobropis - vratka za kosačku |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
2 694,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
16.8.2023 |
materiál - ZUŠ |
Anna Gablerová |
41349458 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
24.9.2024 |
Diaľničná známka IVECO |
barely digital GmbH & Co. KG |
4 |
9,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
28.10.2021 |
hniezdne búdky pre vtákov |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
1.12.2023 |
služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.11.2023 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
261,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
7.12.2023 |
HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
30.12.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
264,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
25.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
208,75 EUR |