| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
26.6.2025 |
Farby na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
1 439,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
1.12.2023 |
služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.11.2023 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
261,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.7.2025 |
Dávkovače mydla na zákazku rekonštukcia fitness c. |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
115,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
29.10.2025 |
Zhodnotenie odpadu zo stavby |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
605,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
7.12.2023 |
HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
4.4.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
116,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
22.9.2025 |
Fólia na okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
40,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
1.10.2025 |
Materiál do fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 026,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
30.12.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
264,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
31.10.2025 |
Materiál suterén zs |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
805,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
31.10.2025 |
Akumulátor MAKITA |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
81,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |