Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/59 26.6.2025 Farby na zákazku rekonštrukcia fitness centra DARUS stav s.r.o. 50074059  1 439,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/23 7.3.2025 Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen DENOL, s.r.o. 50744976  505,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 1.12.2023 služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo EKOS, spol. s.r.o. 36168475  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 9.11.2023 materiál - štrk EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  261,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/21 9.8.2023 časti lešenia EL - SAT, Ing. Jozef Trnka 53934784  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/38 30.7.2024 Výmena osvetlenia v ŠJ Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. 48061999  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/69 24.7.2025 Dávkovače mydla na zákazku rekonštukcia fitness c. EXACT Invest s.r.o. 51119838  115,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/7 9.2.2024 Dovoz dreva Frankovky, s.r.o. 53473370  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/99 29.10.2025 Zhodnotenie odpadu zo stavby GP-TRANS, spol. s r.o. 36516732  605,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/44 7.12.2023 HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 26.9.2024 Servis auta IVECO HYCA s.r.o. 35900008  143,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/34 4.4.2025 Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  116,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/46 14.5.2025 Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  65,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/86 22.9.2025 Fólia na okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen IMPOL TRADE s.r.o. 28569181  40,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/90 1.10.2025 Materiál do fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 026,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/6 30.12.2021 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  264,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/100 31.10.2025 Materiál suterén zs Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  805,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/101 31.10.2025 Akumulátor MAKITA Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  81,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 19.4.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 287,05 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies