| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
28.7.2025 |
Obkladačské práce na zákazku rekonštrukcia fitness |
Ján Kozubjak |
17287171 |
3 137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
11.12.2023 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
432,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
8.8.2025 |
Lišty soklové na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
Jordanka Nováková WOODLAND |
44028580 |
209,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
1.12.2023 |
materiál - hranoly |
Jozef Ovšonka |
43874541 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
19.10.2023 |
výkopové práce |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
11.12.2023 |
materiál - šindel, hrebenáč, zrubový profil |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
2 842,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
23.11.2021 |
zápis do RPVS |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
7.3.2022 |
povinné overenie |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.3.2023 |
povinné overenie užívateľa konečných výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
5.4.2023 |
právne služby a vyhotovenie listín |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
4.3.2024 |
Povinné overenie konečných užívateľov výhod |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
7.3.2025 |
Overenie konečných užívateľov výhod OR |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
9.10.2025 |
Dosky na ochranu stien |
KRaF |
36752967 |
266,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 021,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
4.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
6 161,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
30.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
241,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
4.6.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 543,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova |
KRaF |
36752967 |
564,19 EUR |