Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2026/18 30.4.2026 Železné profily na zákazku P.P.H. SUPREX s.c. 7361001042  201,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/21 14.5.2026 Železné profily na zákazku P.P.H. SUPREX s.c. 7361001042  91,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/49 26.5.2025 Striekacia pištoľ Control Pro Pavol Bjalončík 35215895  801,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/20 10.8.2023 realizácia verejného obstarávania Pavol Krajči Consulting, s.r.o. 53715772  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/29 27.3.2025 Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-koše PK Group Slovakia, s.r.o. 36222551  165,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/24 10.3.2025 D + M dvere na zákazku rekonštrukcia gymnázia RDS construction s.r.o. 52806251  3 543,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/84 18.9.2025 D + M dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centr RDS construction s.r.o. 52806251  3 244,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.9.2024 Stojky na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  390,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/54 18.10.2024 Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  515,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/103 6.11.2025 Prezúvanie kolies IVECO Roman Matoniak 50555553  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 8.11.2023 pracovné odevy, obuv ROTA plus s.r.o. 47198605  102,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/39 14.11.2023 výkopové práce Rušin Jozef 37237136  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/65 4.7.2025 Jadrové vŕtanie na zákazku rekonštrukcia fitness Rušin Jozef 37237136  123,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/24 25.9.2023 oprava elektroinštalácia v ZUŠ Sičár s.r.o. 43941745  1 514,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/92 3.10.2025 D+M zrkadlo do fitness centra SKLOINTERIER s.r.o. 47484977  3 288,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 11.10.2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2024 12.4.2024 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2026 20.2.2026 Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich služieb Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi 54435323  567,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 12.10.2023 Zmluva o dielo Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi 54435323  28 584,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/47 14.5.2025 Inter.vybav.Centra zdieľ.služieb-informačné tabule STABO BARDEJOV, s.r.o. 36723321  496,46 EUR 
© 2026 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies