Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/45 2.5.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  540,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/53 4.6.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  886,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/62 4.7.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  606,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/63 4.7.2025 Priemyselný vysávač Makita VC4210L Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  647,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/76 8.8.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 007,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/81 2.9.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  241,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/10 9.3.2026 Výrub drevín s odvozom Jaroslav Kočinský 35214970  861,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/47 11.12.2023 materiál Jaroslav Kočinský 35214970  432,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/49 26.5.2025 Striekacia pištoľ Control Pro Pavol Bjalončík 35215895  801,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/27 21.3.2025 Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros NAY a.s. 35739487  996,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/6 30.1.2025 Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia MUZIKER, a.s. 35840773  1 094,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/34 4.4.2025 Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  116,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/46 14.5.2025 Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  65,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/44 7.12.2023 HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 26.9.2024 Servis auta IVECO HYCA s.r.o. 35900008  143,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 18.2.2022 Licenčná zmluva MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá DF2025/88 1.10.2025 Systémová podpora Urbis IV/IV 2025 MADE spol s r.o. 36041688  224,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2022 18.2.2022 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá DF2021/3 12.12.2021 informačný systém Urbis MADE spol s r.o. 36041688  540,00 EUR 
© 2026 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies