|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
143,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
796,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.4.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 182,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
2.5.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
540,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
4.6.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
886,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
11.12.2023 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
432,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
26.5.2025 |
Striekacia pištoľ Control Pro |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
801,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
21.3.2025 |
Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros |
NAY a.s. |
35739487 |
996,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
4.4.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
116,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
65,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
7.12.2023 |
HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
18.2.2022 |
Licenčná zmluva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2022 |
18.2.2022 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
12.12.2021 |
informačný systém Urbis |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
3.1.2022 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
1.4.2022 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
1.7.2022 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |