| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
1.9.2025 |
Stravné 09/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
7.10.2025 |
Materiál na kúrenie do fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
508,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
27.3.2025 |
Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
2 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/58 |
26.6.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
1 682,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
2.9.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/13 |
23.3.2026 |
Pracovná obuv |
Tamal s.r.o. |
52378101 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
10.3.2025 |
D + M dvere na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
3 543,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/84 |
18.9.2025 |
D + M dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centr |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
3 244,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
20.2.2026 |
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich služieb |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
567,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
12.10.2023 |
Zmluva o dielo |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
28 584,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/18 |
30.4.2026 |
Železné profily na zákazku |
P.P.H. SUPREX s.c. |
7361001042 |
201,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
14.5.2026 |
Železné profily na zákazku |
P.P.H. SUPREX s.c. |
7361001042 |
91,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |