|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
3.1.2023 |
stravné - január |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
244,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
2.2.2023 |
stravné - február |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
107,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
9.12.2022 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
7.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
789,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
4.8.2022 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
13.3.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
117,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
3.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
586,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
27.1.2025 |
Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 884,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
27.1.2025 |
Stôl a stolička na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
412,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
1.12.2023 |
služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
5.4.2023 |
právne služby a vyhotovenie listín |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |