Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/2 3.1.2023 stravné - január Ticket Service, s.r.o. 52005551  244,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/3 2.2.2023 stravné - február Ticket Service, s.r.o. 52005551  107,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/13 9.12.2022 stravné - december Ticket Service, s.r.o. 52005551  305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/45 7.12.2023 stravné - december Ticket Service, s.r.o. 52005551  789,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/8 4.8.2022 stravné - august Ticket Service, s.r.o. 52005551  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 2.8.2023 stravné - august Ticket Service, s.r.o. 52005551  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/5 13.3.2023 stravné - apríl Ticket Service, s.r.o. 52005551  117,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/7 3.4.2023 stravné - apríl Ticket Service, s.r.o. 52005551  586,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/8 27.1.2025 Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia INSGRAF s.r.o. 47078839  2 884,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/4 22.1.2025 Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774-2-42  1 164,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/9 27.1.2025 Stôl a stolička na zákazku rekonštrukcia gymnázia INSGRAF s.r.o. 47078839  412,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.9.2024 Stojky na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  390,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 1.12.2023 služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo EKOS, spol. s.r.o. 36168475  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/25 12.3.2025 Servisná prehliadka vozidla IVECO Tempus - Trans s.r.o. 31712380  245,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/3 19.1.2024 Servis traktor Kubota AGRO BILLY s.r.o. 44116578  839,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/41 9.4.2025 Servis traktor Kubota AGRO BILLY s.r.o. 44116578  1 447,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/31 29.6.2024 Servis KUBOTA AGRO BILLY s.r.o. 44116578  125,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 26.9.2024 Servis auta IVECO HYCA s.r.o. 35900008  143,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/20 10.8.2023 realizácia verejného obstarávania Pavol Krajči Consulting, s.r.o. 53715772  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/30 27.3.2025 Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra Monika Regecová - SIMA 52119327  2 928,00 EUR 
© 2026 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies