|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
7.12.2023 |
HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
25.11.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
2 598,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
1.12.2023 |
materiál - hranoly |
Jozef Ovšonka |
43874541 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
1.12.2023 |
služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
16.11.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
69,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
2.3.2023 |
stravné - marec |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
311,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
14.11.2023 |
výkopové práce |
Rušin Jozef |
37237136 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.11.2023 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
261,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.11.2023 |
pracovné odevy, obuv |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
102,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/36 |
5.11.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
26,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.11.2023 |
stravné - november |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
608,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.11.2023 |
materiál |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
2 437,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
6.11.2023 |
materiál - stodola Pieniny |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 117,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
6.11.2023 |
materiál - balkóny 16 b.j. B |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
106,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
6.11.2023 |
materiál - balkóny 16 b.j. B |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
181,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
11.10.2023 |
HIM - žací stroj, traktor |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
2.2.2023 |
stravné - február |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
107,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
19.10.2023 |
výkopové práce |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
1.10.2023 |
materiál - balkóny b.j. |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
347,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
6.10.2023 |
stravné - október |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
883,35 EUR |