Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/44 7.12.2023 HIM - nákladné auto s hydraulickou rukou HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/43 25.11.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  2 598,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/42 1.12.2023 materiál - hranoly Jozef Ovšonka 43874541  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 1.12.2023 služby spojené s nakladaním s odpadom - drevo EKOS, spol. s.r.o. 36168475  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/40 16.11.2023 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  69,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/4 2.3.2023 stravné - marec Ticket Service, s.r.o. 52005551  311,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/39 14.11.2023 výkopové práce Rušin Jozef 37237136  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 9.11.2023 materiál - štrk EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  261,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 8.11.2023 pracovné odevy, obuv ROTA plus s.r.o. 47198605  102,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/36 5.11.2023 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  26,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/35 6.11.2023 stravné - november Ticket Service, s.r.o. 52005551  608,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/34 6.11.2023 materiál Ing. Ľuboslava Ovšonková 40124231  2 437,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/33 6.11.2023 materiál - stodola Pieniny Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 117,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/32 6.11.2023 materiál - balkóny 16 b.j. B Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  106,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/31 6.11.2023 materiál - balkóny 16 b.j. B Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  181,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/30 11.10.2023 HIM - žací stroj, traktor AGRO BILLY s.r.o. 44116578  65 496,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/3 2.2.2023 stravné - február Ticket Service, s.r.o. 52005551  107,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/29 19.10.2023 výkopové práce JSP - Novotný s.r.o. 36772101  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/28 1.10.2023 materiál - balkóny b.j. Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  347,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/27 6.10.2023 stravné - október Ticket Service, s.r.o. 52005551  883,35 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies