| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
16.3.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
59,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
12.3.2025 |
Servisná prehliadka vozidla IVECO |
Tempus - Trans s.r.o. |
31712380 |
245,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
10.3.2025 |
D + M dvere na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
3 543,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
7.3.2025 |
Overenie konečných užívateľov výhod OR |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
5.3.2025 |
Stravné 03/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 040,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
796,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
3.1.2025 |
Stravné 01/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
760,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
143,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
24.2.2025 |
D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
1 626,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
20.2.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
952,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
16.2.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
71,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
1.2.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
111,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 180,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
6.11.2025 |
Prezúvanie kolies IVECO |
Roman Matoniak |
50555553 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
3.11.2025 |
Stravné 11/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
996,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
31.10.2025 |
Akumulátor MAKITA |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
81,99 EUR |