| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
16.8.2023 |
materiál - ZUŠ |
Anna Gablerová |
41349458 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
25.9.2023 |
oprava elektroinštalácia v ZUŠ |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
1 514,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
5.9.2023 |
stravné - september |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
786,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
3.1.2023 |
stravné - január |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
6.7.2023 |
stravné - júl |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
704,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
3.7.2023 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
30.6.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
462,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
12.6.2023 |
stravné - jún |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
31.5.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
479,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
16.5.2023 |
tričká s logom |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
5.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
499,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
25.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
208,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
3.1.2023 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
5.9.2022 |
stravné - september |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
4.8.2022 |
stravné - august |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
288,00 EUR |