Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/60 30.11.2024 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  592,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/65 30.12.2024 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  4 653,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/12 31.1.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 180,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/20 28.2.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  796,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/38 4.4.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 182,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/45 2.5.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  540,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/53 4.6.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  886,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/62 4.7.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  606,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/76 8.8.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 007,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/81 2.9.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  241,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/13 31.1.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  111,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/19 28.2.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  143,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/58 26.6.2025 Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra Monika Regecová - SIMA 52119327  1 682,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/64 4.7.2025 Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova KRaF 36752967  564,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/100 31.10.2025 Materiál suterén zs Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  805,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/106 1.12.2025 Materiál suterén ZS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 231,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/4 23.12.2021 multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia Ing. Stanislav Galica G-TECH 40127818  1 072,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 30.12.2021 nakladanie so separovaným odpadom Mesto Spišská Stará Ves 00326526  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/54 18.10.2024 Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  515,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 9.6.2022 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
© 2026 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies