| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2023 |
11.5.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
11 553,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
16.8.2023 |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
22.3.2023 |
Dohoda 23/46/19B/1 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
31 664,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2023 |
19.10.2023 |
Dohoda 23/46/19B/22 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
5 134,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2024 |
6.6.2024 |
Dohoda 24/46/19B/23 - vyrovnávací príspevok |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
7 534,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
15.3.2024 |
Dohoda 24/46/19B/4 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
98 324,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2025 |
10.4.2025 |
Dohoda č. 25/46/19B/18 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
8 792,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2025 |
17.3.2025 |
Dohoda č. 25/46/19B/2 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2025 |
17.3.2025 |
Dohoda č. 25/46/19B/4 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
9.10.2025 |
Dosky na ochranu stien |
KRaF |
36752967 |
266,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/83 |
3.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrucia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
475,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
26.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
194,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
4.7.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
486,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
3.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
26.6.2025 |
Farby na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
1 439,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
22.9.2025 |
Fólia na okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
40,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
4.6.2025 |
Gumová podlaha na zákazku rekonštrukcia fitness |
LUKAMOS, s.r.o. |
46256474 |
3 453,00 EUR |