Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023/33 | 6.11.2023 | materiál - stodola Pieniny | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 117,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 27.12.2023 | materiál - stodola Pieniny | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 78,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 11.12.2023 | materiál - šindel, hrebenáč, zrubový profil | JSP - Novotný s.r.o. | 36772101 | 2 842,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/38 | 9.11.2023 | materiál - štrk | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 261,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 16.8.2023 | materiál - ZUŠ | Anna Gablerová | 41349458 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 4.4.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 80,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/23 | 30.4.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 82,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 4.7.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 594,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/37 | 26.7.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 98,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/16 | 18.3.2024 | Materiál na zákazku - nábytok | KRaF | 36752967 | 1 021,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 30.9.2024 | Materiál na zákazku - plot cintorín | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 215,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 31.10.2024 | Materiál na zákazku - plot cintorín | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 303,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 788,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 61,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 4.9.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 187,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 23.12.2021 | multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 1 072,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 30.12.2021 | nakladanie so separovaným odpadom | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 4 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 25.9.2023 | oprava elektroinštalácia v ZUŠ | Sičár s.r.o. | 43941745 | 1 514,22 EUR |