Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/33 6.11.2023 materiál - stodola Pieniny Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 117,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/49 27.12.2023 materiál - stodola Pieniny Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  78,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/46 11.12.2023 materiál - šindel, hrebenáč, zrubový profil JSP - Novotný s.r.o. 36772101  2 842,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 9.11.2023 materiál - štrk EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  261,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/25 16.8.2023 materiál - ZUŠ Anna Gablerová 41349458  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/20 4.4.2024 Materiál na zákazku Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  80,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/23 30.4.2024 Materiál na zákazku Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  82,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/35 4.7.2024 Materiál na zákazku Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  594,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 26.7.2024 Materiál na zákazku Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  98,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/16 18.3.2024 Materiál na zákazku - nábytok KRaF 36752967  1 021,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/50 30.9.2024 Materiál na zákazku - plot cintorín Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  215,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/58 31.10.2024 Materiál na zákazku - plot cintorín Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  303,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/40 31.7.2024 Materiál na zákazku - plot za DS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 788,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/41 31.7.2024 Materiál na zákazku - plot za DS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  61,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/44 4.9.2024 Materiál na zákazku - plot za DS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  187,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/4 23.12.2021 multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia Ing. Stanislav Galica G-TECH 40127818  1 072,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 30.12.2021 nakladanie so separovaným odpadom Mesto Spišská Stará Ves 00326526  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/54 18.10.2024 Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie REPKA group s.r.o. 52948188  515,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 9.6.2022 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2023/24 25.9.2023 oprava elektroinštalácia v ZUŠ Sičár s.r.o. 43941745  1 514,22 EUR 
© 2024 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies