Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/34 6.11.2023 materiál Ing. Ľuboslava Ovšonková 40124231  2 437,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/20 10.8.2023 realizácia verejného obstarávania Pavol Krajči Consulting, s.r.o. 53715772  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/40 31.7.2024 Materiál na zákazku - plot za DS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 788,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/24 25.9.2023 oprava elektroinštalácia v ZUŠ Sičár s.r.o. 43941745  1 514,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/21 9.8.2023 časti lešenia EL - SAT, Ing. Jozef Trnka 53934784  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 19.4.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 287,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/23 6.9.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 126,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/33 6.11.2023 materiál - stodola Pieniny Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 117,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/4 23.12.2021 multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia Ing. Stanislav Galica G-TECH 40127818  1 072,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/16 18.3.2024 Materiál na zákazku - nábytok KRaF 36752967  1 021,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/1 28.10.2021 hniezdne búdky pre vtákov BAT-MAN, s.r.o. 47113618  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/27 6.10.2023 stravné - október Ticket Service, s.r.o. 52005551  883,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/28 5.6.2024 Stravné 06/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  854,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/3 19.1.2024 Servis traktor Kubota AGRO BILLY s.r.o. 44116578  839,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/19 4.4.2024 Stravné 04/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  830,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/57 5.11.2024 Stravné 11/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  797,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/45 7.12.2023 stravné - december Ticket Service, s.r.o. 52005551  789,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/22 5.9.2023 stravné - september Ticket Service, s.r.o. 52005551  786,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/39 2.8.2024 Stravné 08/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  778,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/52 2.10.2024 Stravné 10/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  753,83 EUR 
© 2024 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies