|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
11.12.2023 |
materiál - šindel, hrebenáč, zrubový profil |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
2 842,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
15.3.2024 |
24/46/19B/3 |
Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
2 825,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
1.1.0000 |
dobropis - vratka za kosačku |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
2 694,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
25.11.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
2 598,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.11.2023 |
materiál |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
2 437,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 788,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
24.2.2025 |
D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
1 626,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
25.9.2023 |
oprava elektroinštalácia v ZUŠ |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
1 514,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
9.8.2023 |
časti lešenia |
EL - SAT, Ing. Jozef Trnka |
53934784 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
19.4.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 287,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 180,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
6.9.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 126,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
6.11.2023 |
materiál - stodola Pieniny |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 117,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
23.12.2021 |
multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia |
Ing. Stanislav Galica G-TECH |
40127818 |
1 072,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
5.3.2025 |
Stravné 03/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 040,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 021,75 EUR |