| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.11.2023 |
materiál |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
2 437,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
25.11.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
2 598,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
11.12.2023 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
432,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/29 |
19.6.2026 |
Makadam na príjazdovú cestu dom smútku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
406,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
8.8.2025 |
Lišty soklové na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
Jordanka Nováková WOODLAND |
44028580 |
209,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
18.2.2022 |
Licenčná zmluva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2025 |
25.4.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
36 669,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
20.7.2023 |
Kúpna zmluva - IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
67 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.8.2023 |
Kúpna zmluva |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
65 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
24.7.2025 |
Koše na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Lazienkaplus.pl S.A. |
301966362 |
146,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
4.7.2025 |
Jadrové vŕtanie na zákazku rekonštrukcia fitness |
Rušin Jozef |
37237136 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
4.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
6 161,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
30.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
241,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
4.6.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 543,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
27.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-koše |
PK Group Slovakia, s.r.o. |
36222551 |
165,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
28.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
21.3.2025 |
Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros |
NAY a.s. |
35739487 |
996,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
26.3.2025 |
Interier.vybav. Centra zdieľaných služieb - regále |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
6 053,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
29.1.2025 |
Interaktívna tabuľa na zákazku rekonštrukcia gymn. |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
1 011,56 EUR |