Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/13 9.12.2022 stravné - december Ticket Service, s.r.o. 52005551  305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/2 7.3.2022 povinné overenie JUDr. Patrik Kovalčík, advokát 42234255  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/3 1.4.2022 systémová podpora Urbis - II.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/4 1.1.0000 dobropis - vratka za kosačku AGROMEPA, s.r.o. 31634524  2 694,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/5 3.6.2022 stravné - máj, jún Ticket Service, s.r.o. 52005551  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/6 1.7.2022 systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/7 4.7.2022 stravné - júl Ticket Service, s.r.o. 52005551  247,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/8 4.8.2022 stravné - august Ticket Service, s.r.o. 52005551  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/9 5.9.2022 stravné - september Ticket Service, s.r.o. 52005551  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/1 3.1.2023 systémová podpora Urbis - I.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 19.4.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 287,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/11 25.4.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  208,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/12 5.5.2023 stravné - máj Ticket Service, s.r.o. 52005551  499,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/13 16.5.2023 tričká s logom MediaCare, s.r.o. 46211284  158,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/14 31.5.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  479,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/15 12.6.2023 stravné - jún Ticket Service, s.r.o. 52005551  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/16 30.6.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  462,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 3.7.2023 systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol s r.o. 36041688  169,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/18 6.7.2023 stravné - júl Ticket Service, s.r.o. 52005551  704,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 2.8.2023 stravné - august Ticket Service, s.r.o. 52005551  660,00 EUR 
© 2025 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies