| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
20.2.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
952,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
24.2.2025 |
D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
1 626,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
143,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
3.1.2025 |
Stravné 01/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
760,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
28.2.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
796,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
5.3.2025 |
Stravné 03/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 040,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
7.3.2025 |
Overenie konečných užívateľov výhod OR |
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát |
42234255 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
7.3.2025 |
Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
10.3.2025 |
D + M dvere na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
3 543,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
12.3.2025 |
Servisná prehliadka vozidla IVECO |
Tempus - Trans s.r.o. |
31712380 |
245,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
16.3.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
59,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
21.3.2025 |
Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros |
NAY a.s. |
35739487 |
996,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
26.3.2025 |
Interier.vybav. Centra zdieľaných služieb - regále |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
6 053,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
27.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-koše |
PK Group Slovakia, s.r.o. |
36222551 |
165,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
16.1.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
174,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
27.3.2025 |
Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
2 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
28.3.2025 |
Interiér.vybav.Centra zdieľaných služieb-kanc.stol |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-otočné stol. |
Tectake s.r.o. |
03201376 |
2 269,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
28.3.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb - kresla |
Wilsondo s.r.o. |
47429151 |
724,00 EUR |