| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
4.4.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-stol.lampy |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
116,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
4.4.2025 |
Stravné 04/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 069,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
4.4.2025 |
D+M autom.posuv.dvere na zákazku rekonš.gymnázia |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
2 288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
4.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
6 161,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.4.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 182,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
4.4.2025 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
4.4.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
92,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
9.4.2025 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
1 447,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/42 |
16.4.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
58,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
30.4.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
241,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
2.5.2025 |
Stravné 05/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 029,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
2.5.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
540,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľ.služieb-informačné tabule |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
496,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
19.5.2025 |
Potery na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
2 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
26.5.2025 |
Striekacia pištoľ Control Pro |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
801,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
29.1.2025 |
Interaktívna tabuľa na zákazku rekonštrukcia gymn. |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
1 011,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
2.5.2025 |
Stravné 06/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 042,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |