| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
10.8.2023 |
realizácia verejného obstarávania |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
26.5.2025 |
Striekacia pištoľ Control Pro |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
801,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
26.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
194,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
4.7.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
486,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
3.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/83 |
3.9.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrucia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
475,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
21.3.2025 |
Interiér.vybav. Centra zdieľaných služieb-elektros |
NAY a.s. |
35739487 |
996,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
7.10.2025 |
Materiál na kúrenie do fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
508,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
27.3.2025 |
Radiátory na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
2 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/58 |
26.6.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
1 682,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
2.9.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
929,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
1.12.2022 |
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
132 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
24.2.2025 |
D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
1 626,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
30.12.2021 |
nakladanie so separovaným odpadom |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
8 000,00 EUR |