|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
30.12.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
150,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
30.12.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
4 653,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
2.1.2025 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
3.1.2025 |
Stravné 01/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
760,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
16.1.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
174,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
22.1.2025 |
Stolný futbal na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
NOVO PARTS TRADE KFT. |
23944774-2-42 |
1 164,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
27.1.2025 |
Stoly a stoličky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 884,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
27.1.2025 |
Stôl a stolička na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
412,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
27.1.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
6 549,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
27.1.2025 |
Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
768,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
29.1.2025 |
Interaktívna tabuľa na zákazku rekonštrukcia gymn. |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
1 011,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
30.1.2025 |
Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
1 094,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1 180,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
31.1.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
111,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
1.2.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
4.2.2025 |
Stravné 02/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 015,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
16.2.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
71,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
20.2.2025 |
D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
ARROMAC s.r.o. |
46099719 |
952,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
24.2.2025 |
D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
1 626,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
27.2.2025 |
Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 381,90 EUR |