| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
4.7.2025 |
Priemyselný vysávač Makita VC4210L |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
647,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
4.7.2025 |
Materiál na zákazku-kuchyn.linka byt č.13 Štúrova |
KRaF |
36752967 |
564,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
4.7.2025 |
Jadrové vŕtanie na zákazku rekonštrukcia fitness |
Rušin Jozef |
37237136 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
4.7.2025 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2025 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
224,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/60 |
1.7.2025 |
Stravné 07/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 214,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/58 |
26.6.2025 |
Materiál na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
1 682,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
26.6.2025 |
Farby na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
1 439,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
16.6.2025 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
151,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2025 |
12.6.2025 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR |
00179221 |
553,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
6.6.2025 |
Hladítko na omietky |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
4.6.2025 |
Dvere na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
1 379,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
4.6.2025 |
Interiér.vybav.CZS - materiál na nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 543,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
4.6.2025 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
886,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
4.6.2025 |
Gumová podlaha na zákazku rekonštrukcia fitness |
LUKAMOS, s.r.o. |
46256474 |
3 453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
4.6.2025 |
Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness |
SVETEX BM s.r.o. |
47583142 |
216,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
26.5.2025 |
Striekacia pištoľ Control Pro |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
801,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
19.5.2025 |
Potery na zákazku rekonštrukcia fitness centra |
BASTAV SL s.r.o. |
45691771 |
2 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-zrkadlá |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.5.2025 |
Inter.vybav.Centra zdieľ.služieb-informačné tabule |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
496,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
2.5.2025 |
Stravné 05/2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 029,60 EUR |