Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/102 3.11.2025 Stravné 11/2025 Ticket Service, s.r.o. 52005551  996,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/103 6.11.2025 Prezúvanie kolies IVECO Roman Matoniak 50555553  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/104 17.11.2025 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  160,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/105 1.12.2025 Stravné 12/2025 Ticket Service, s.r.o. 52005551  1 106,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/106 1.12.2025 Materiál suterén ZS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 231,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/107 3.12.2025 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  121,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/108 18.12.2025 D + M podlahy do suterénu ZS LINOTEX POPRAD s.r.o. 36448672  2 506,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/109 31.12.2025 Materiál suterén ZS Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 710,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/11 27.1.2025 Tapeta + polep na zákazku rekonštrukcia gymnázia MediaCare, s.r.o. 46211284  768,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/110 31.12.2025 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  162,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/12 31.1.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 180,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/13 31.1.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  111,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/14 1.2.2025 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/15 16.2.2025 PHM ZVDS s.r.o. 36498556  71,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/16 20.2.2025 D+ M koberca na zákazku rekonštrukcia gymnázia ARROMAC s.r.o. 46099719  952,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/17 27.2.2025 Taburetky na zákazku rekonštrukcia gymnázia INSGRAF s.r.o. 47078839  2 381,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/18 24.2.2025 D+M videotelefónov na zákazku rekonštrukcia gymnáz Milan Krempaský - Elektromontáže 34628681  1 626,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/19 28.2.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia gymnázia Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  143,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/2 3.1.2025 Stravné 01/2025 Ticket Service, s.r.o. 52005551  760,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/20 28.2.2025 Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  796,26 EUR 
© 2026 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies